4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
8
Data de Lançamento: 11/08/2016 |
Vl. Pago
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/007-2016
108,69
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
108,69
SV
0,0700
1.650,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
100/001-2016
1.700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP LIC. 056/2014 - 01/09/2014 À 31/08/2016 - CONT 155/2014 - GABINETE
1.700,00
SV
1,0000
1.700,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/007-2016
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2015 - 01/06/2015 À 31/05/2017 - CONT 057/2015 - GABINETE
1.170,83
SV
1,0000
1.170,83
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2802/005-2016
999,55
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO - GABINETE
999,55
SV
1,0000
999,55
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2803/005-2016
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA USO DO POUPATEMPO - GABINETE
6.000,00
SV
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
4108/003-2016
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.650,00
SV
1,0000
1.650,00
289/2015
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
MUNIV |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
1061/008-2016
880,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
880,00
1,0000
880,00
7022/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
15
8015/000-2016
-1,30
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
400,00
1,0000
400,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/007-2016
2.377,67
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. JURÍDICO - 01/06/15 A 31/05/15 - CONT 055/2015 - JURÍDICO
2.377,67
SV
1,0000
2.377,67
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
89/007-2016
1.018,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 029/2015 - 01/08/2015 À 31/07/2016 - CONTRATO 78/2015 - ADMINISTRAÇÃO
1.018,83
SV
1,0000
1.018,83
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/007-2016
1.600,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 040/2015 - 16/09/2015 À 15/09/2017 - CONTRATO 98/2015 - ADMINISTRAÇÃO
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/009-2016
100,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
100,00
CM/CO
20,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/010-2016
80,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
147
5807/002-2016
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA Nº 1049 - CENTRO - PARA USO E |
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO - TRÂNSITO |
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
179
9388/000-2016
1.220,51
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
8
Vl. Pago
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO |
TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
1.220,51
1,0000
1.220,51
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
195
6855/000-2016
2.054,50
1 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
169,75
KG
35,0000
4,85
2 - BERINJELA - CEAGESP
118,65
KG
35,0000
3,39
3 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
139,80
UN
20,0000
6,99
4 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
149,25
MÇ
75,0000
1,99
5 - BATATA MONALISA - CEAGESP
187,50
KG
50,0000
3,75
6 - BETERRABA - CEAGESP
147,00
KG
35,0000
4,20
7 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP
359,55
KG
45,0000
7,99
8 - CHUCHU - CEAGESP
72,00
KG
20,0000
3,60
9 - COUVE-FLOR - CEAGESP
274,50
UN
45,0000
6,10
10 - LARANJA PERA - CEAGESP
225,00
KG
90,0000
2,50
11 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
211,50
KG
45,0000
4,70
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/007-2016
2.440,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 30/2015 - 01/08/2015 À 31/01/2017 - CONTRATO 079/2015 - DES. |
AGRÁRIO |
2.440,80
SV
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
1085/006-2016
1.014,50
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 001/2016 - 01/02/2016 A 31/01/2017 - CONT. 005/2016 - DES. AGRÁRIO
1.014,50
SV
1,0000
1.014,50
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
3142/004-2016
367,65
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DES. AGRÁRIO
367,65
%
0,1500
2.498,25
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
291
275/002-2016
1.848,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SAÚDE
1.848,00
SV
1,0000
1.848,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
292
8301/000-2016
2.650,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
490,00
SV
1,0000
490,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
2.160,00
SV
4,0000
540,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
292
8303/000-2016
490,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - PRA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
SÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
490,00
SV
1,0000
490,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/007-2016
1.896,58
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF VL. RIBEIRÓPOLIS - 01/02/15 A 31/01/17 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.896,58
SV
1,0000
1.896,58
6347/2016
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
7964/001-2016
700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 030/2016 - 01/07/2016 À 31/12/2016 - CONT. 071/2016 - C/C 332-6 |
CEF - SAÚDE |
700,00
SV
1,0000
700,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3185/005-2016
990,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
90,00
SV
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
630,00
SV
14,0000
45,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
8
Vl. Pago
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS |
VEÍCULOS: FIAT DUCATO DJP 6126 E FIAT UNO DBA 9488, VW SANTANA CDV 2166, FIAT SIENA DBA 9461, |
FIAT SIENA DBA 9462 DO SETOR DE ALMOXARIFADO, FISIOTERAPIA E NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
270,00
SV
3,0000
90,00
3115/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
341
3653/004-2016
962,95
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR 192 E AMBULÂNCIA - |
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - JUNHO/16 - SAÚDE |
962,95
KG
115,6000
8,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
7788/000-2016
130,67
1 - MÃO DE OBRA . DE IGNIÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DA UBS DO CENTRO - |
DESCONTO DE 30% - R$ 130,67 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
130,67
HR
1,6000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
7796/000-2016
179,67
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
59,62
HR
0,7300
81,67
2 - MÃO DE OBRA . TROCAR CORREIA VELA E CABO ACELERADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA |
DBA 9486 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 179,67 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
120,05
HR
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
7798/000-2016
180,49
1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. Trocar pingadeiras das portas
80,04
SV
0,9800
81,67
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
61,25
HR
0,7500
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE UBS VILA |
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
39,20
HR
0,4800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
7800/000-2016
350,36
1 - SERVIÇO. REGULAGEM DE VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE |
ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 350,36 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
350,36
HR
4,2900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
7809/000-2016
280,12
1 - SERVIÇO. FIXAÇÃO DA PORTA E VIDRO LATERAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 |
DO SETOR DE ESF VOTUPOCA - DESCONTO DE 30% - R$ 280,12 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
280,12
HR
3,4300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
7810/000-2016
1.020,06
1 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO
241,74
HR
2,9600
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
299,73
HR
3,6700
81,67
3 - ALINHAMENTO
49,00
HR
0,6000
81,67
4 - CAMBAGEM
99,64
HR
1,2200
81,67
5 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO
80,04
HR
0,9800
81,67
6 - MÃO DE OBRA . FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - |
DESCONTO DE 30% - R$ 1020,06 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
249,91
HR
3,0600
81,67
7850/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
367
8454/000-2016
600,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
600,00
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/011-2016
300.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
471.718,89
1,0000
471.718,89
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
477
7959/001-2016
2.984,08
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 033/2016 - 01/07/2016 À 30/06/2017 - CONT. 074/2016 - C/C 624026-5 |
SAÚDE |
2.984,08
SV
1,0000
2.984,08
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
1443/001-2016
38.394,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
8
Vl. Pago
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA - REF. TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - JUNHO/16 - SAÚDE |
38.394,00
KM
14.220,0000
2,70
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
6480/006-2016
52.728,30
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA (Troca de Ficha da Nota nº 621/0-2016) - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA |
MUNICIPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
52.728,30
KM
19.529,0000
2,70
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/006-2016
3.444,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
1.650,00
SV
33,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.656,00
SV
72,0000
23,00
3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - JULHO/16 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
138,00
SV
6,0000
23,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
455
3187/004-2016
1.610,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
90,00
SV
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
260,00
SV
4,0000
65,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGEM NOS |
VEÍCULOS: FIAT SIENA FQH 0138, FIAT DOBLO DBA 9490, FIAT DUCATO DJL 4569, RENAULT MASTER FSL |
5328, RENAULT MASTER FQX 8103, RENAULT MASTER FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
1.260,00
SV
14,0000
90,00
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
HOSPITAL |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
489
7882/001-2016
3.741,90
1 - Carvedilol 3,125 mg comprimido. - KARVIL 3,125MG/TORRENT
1.818,15
COMP
21.390,0000
0,09
2 - Carvedilol 6,25 mg comprimido.- KARVIL 6,25MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO |
DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.923,75
COMP
20.250,0000
0,10
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
7884/001-2016
738,00
1 - ATENOLOL 50MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE |
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
738,00
COMP
24.600,0000
0,03
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
7886/001-2016
2.199,60
1 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
2.199,60
DRAG
16.920,0000
0,13
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
7889/001-2016
7.744,00
1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - BIOSINTÉTICA FTCA LTDA - PARA |
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
7.744,00
FR
800,0000
9,68
7076/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
8036/000-2016
136,80
1 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard). - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO |
MANDADO Nº 495.2014/007189-3 DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO, E PARA DAR CONTINUIDADE |
AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE WANDA SAKÔ, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA |
3 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
136,80
CP/RE
180,0000
0,76
7596/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
8326/000-2016
444,08
1 - RIVAROXABANA 20MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO MANDADO JUDICIAL - PROCESSO |
DIGITAL Nº 1001086-03.2016.8.26.0495, DA REQUERENTE ANA MARIA KADLUBISKI SHIMODA, COM PREVISÃO |
444,08
COMP
56,0000
7,93
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
8
Vl. Pago
DE CONSUMO PARA 02 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7961/001-2016
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 031/2016 - 01/07/2016 À 30/06/2017 - CONT. 072/2016 - C/C 624028-1 |
CEF - SAÚDE |
1.000,00
SV
0,3300
3.000,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7962/001-2016
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 031/2016 - 01/07/2016 À 30/06/2017 - CONT. 072/2016 - C/C 252-4 |
CEF - SAÚDE |
1.000,00
SV
0,3300
3.000,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7963/001-2016
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 031/2016 - 01/07/2016 À 30/06/2017 - CONT. 072/2016 - C/C 624023-0 |
CEF - SAÚDE |
1.000,00
SV
0,3300
3.000,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
7715/000-2016
84,00
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9449 - SETOR |
DE V. E. - DESCONTO DE 30% - R$ 84,00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
84,00
HR
1,0300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
7805/000-2016
1.672,03
1 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
80,00
HR
0,9800
81,67
2 - SANGRIA. DO FREIO
50,00
HR
0,6100
81,67
3 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA
1.225,03
SV
15,0000
81,67
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DA RODA
40,00
HR
0,4900
81,67
5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO
40,00
HR
0,4900
81,67
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LD
45,00
HR
0,5500
81,67
7 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
45,00
HR
0,5500
81,67
8 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. TECNICO TRASEIRO - MÃO DE OBRA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA - |
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO SETOR DE V. E. - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
147,00
HR
1,8000
81,67
8628/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
541
9331/000-2016
171,30
1 - REFEIÇÕES
155,52
4,0000
38,88
2 - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: |
09/08 ÀS 08h00 E RETORNO: 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
8629/2016
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
541
9332/000-2016
310,81
1 - REFEIÇÃO
217,27
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
3 - LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA NA UNDIME/SP NI DIA 08/08/2016 EM SÃO PAULO/SP, |
SAÍDA: 08/08/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 09/08/2016 ÀS 06h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
3207/000-2016
475,20
1 - COLORIFICO - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - SS - PARA OS |
SEGMENTOS: EMEF 92,59%, APAE 2,78%, EJA 0,93%, AEE MUNICIPAL 1,85%, QUILOMBOLA 1,85% - |
EDUCAÇÃO |
475,20
KG
108,0000
4,40
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
5928/000-2016
3.440,70
1 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA- MARCA: CEAGESP
2.918,70
KG
621,0000
4,70
2 - TOMATE- MARCA: CEAGESP - SEGMENTOS: EMEF 94,17% - APAE 2,71% - EJA 0,81% - AEE MUNICIPAL |
1,90% - QUILOMBOLA 0,40% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
522,00
KG
116,0000
4,50
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
6902/000-2016
149,68
1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
123,58
UN
37,0000
3,34
2 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,6%, CRECHE NOSSO NINHO 6,4% - |
EDUCAÇÃO |
26,10
UN
9,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
6908/000-2016
460,44
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
8
Vl. Pago
1 - CHÁ MATE - UNIÃO
272,00
KG
17,0000
16,00
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
153,64
UN
46,0000
3,34
3 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 94,44%, EMEI NOSSO NINHO 5,56% - |
EDUCAÇÃO |
34,80
UN
12,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
6913/000-2016
1.322,88
1 - CHÁ MATE - UNIÃO
848,00
KG
53,0000
16,00
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
390,78
UN
117,0000
3,34
3 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 87,68%, APAE 3,4%, EJA 2,89%, AEE |
MUNICIPAL 3,14%, QUILOMBOLA 2,89% - EDUCAÇÃO |
84,10
UN
29,0000
2,90
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/008-2016
17.500,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEETEPS - 20/07/15 A 31/12/16 - EDUCAÇÃO
17.500,00
%
5,7500
3.045,01
8126/2016
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
306.135.708-47
624
8958/000-2016
997,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 442-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
997,00
1,0000
997,00
6110/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RME- TANAKA COMÉRCIO DE TAPETES LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
12.919.573/0001-00
722
7026/000-2016
243,00
1 - TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO "SMADSES" 1,20m X 0,80m - PARA USO DA SECRETARIA - |
ASSISTÊNCIA |
243,00
UN
1,0000
243,00
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/007-2016
4.900,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 50% IZILDINHA |
XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA |
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/007-2016
4.900,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima - 50% ORESTES DE LIMA E |
50% IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA |
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
3512/004-2016
1.963,81
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DE 01/04/2016 A 31/03/2017 - ASSISTÊNCIA
1.963,81
SV
1,0000
1.963,81
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
5206/003-2016
6.285,48
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSISTÊNCIA
6.285,48
SV
1,0000
6.285,48
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
731
2793/001-2016
1.338,00
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - Composição: cacau, açucar e aroma natural de baunilha, acondicionado em lata |
ou pacote de 400 gramas, com data de fabricação e validade estampadas na embalagem. |
208,50
LATA
75,0000
2,78
2 - ERVILHA REIDRATADA - em conserva de salmoura, acondicionada em lata de aproximadamente 200 gr. De |
peso liquido de 200 gr peso drenado, com data de validade de 01 ano estampada no produto. |
127,50
UN
75,0000
1,70
3 - EXTRATO DE TOMATE - Produto resultante da concentração da polpa de frutos maduros de tomate, por |
processo tecnológico adequado. Deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos e limpos, sem pele |
e sem semente. Isento de fermentação, será tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. |
O produto deve estar isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. Embalagem primária: lata |
abre/fácil ou Tetra Pak, atóxica, resistente, com peso aproximadamente de 350 gramas. Validade mínima de 12 |
(doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
156,00
UN
75,0000
2,08
4 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso.
111,00
UN
75,0000
1,48
5 - SARDINHA - em óleo comestível, acondicionada em lata de 165gr. de peso drenado
705,00
LATA
150,0000
4,70
6 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS |
- ASSISTÊNCIA |
30,00
UN
10,0000
3,00
896/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
732
1713/005-2016
400,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por |
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período |
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - 01/07 A 31/08 - ASSISTÊNCIA |
400,00
SV
1,0000
400,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
8
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/007-2016
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/007-2016
5.275,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
5.275,00
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/007-2016
3.000,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - |
ASSISTÊNCIA |
3.000,00
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
753
126/005-2016
4.800,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 55/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
4.800,00
1,0000
4.800,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
753
127/007-2016
7.010,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 53/2015 - C/C 27.905-6 BB - ASSISTÊNCIA
7.010,00
1,0000
7.010,00
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
735
6735/000-2016
4.060,00
1 - CONFECÇÃO DE LETRAS TIPO CAIXA. chapa galvanizada, com pintura automotiva, cor preta, Dizeres: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E BRASÃO OFICIAL - ASSISTÊNCIA |
4.060,00
SERVI
1,0000
4.060,00
10758/2015
Pregão Presencial
PERSI ANIL - COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
11.440.115/0001-13
769
6872/000-2016
1.516,59
1 - PERSIANA EM TECIDO INSTALADO - PARA O CONSEHO TUTELAR - FMDCA
1.516,59
M²
27,0000
56,17
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
829
6495/000-2016
1.091,22
1 - Forro de PVC 20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 5,00 metros na cor gelo - RV FORROS
359,72
UN
23,0000
15,64
2 - Forro de PVC 20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 6,00 metros na cor gelo - RV FORROS
562,50
UN
30,0000
18,75
3 - Meia cana Para forro de PVC de 6mm tipo U barra com 6,00 metros na cor gelo - RV FORROS - MATERIAL |
UTILIZADO PARA A REFORMA DO FORRO DA SALA DO PROJETO GURI - CULTURA |
169,00
UN
10,0000
16,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
6494/000-2016
3.384,61
1 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - MAPOVIL
136,00
UN
2,0000
68,00
2 - BROXA RETANGULAR GRANDE - ROMA
34,38
UN
6,0000
5,73
3 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL
445,00
SC
50,0000
8,90
4 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - POLICAL
220,50
SC
30,0000
7,35
5 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA BRANCO MÉDIO - ICASA
265,50
UN
3,0000
88,50
6 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO - HERVY
283,23
UN
3,0000
94,41
7 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,80M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO - PARA |
REFORMA DO ALAMBRADO DO CENTRO SOCIAL URBANO E REFORMA DOS VESTIARIOS - ESPORTES |
2.000,00
UN
4,0000
500,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/025-2016
252,02
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
252,02
1,0000
252,02
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
498/000-2016
1.740,03
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3391 - 52.728,30
1.740,03
1,0000
1.740,03
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
499/000-2016
1.267,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 3389 - 38.394,00
1.267,00
1,0000
1.267,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
8
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 12 de Agosto de 2016.
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